ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ХЛЕВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 сентября 2025 года с. Хлевное № 456
О внесении изменений в постановление администрации района от 17 сентября 2013 года № 361 «Об утверждении муниципальной Программы Хлевенского района «Развитие инфраструктуры Хлевенского муниципального района Липецкой области»
В соответствии с постановлением Правительства Липецкой области от 15 августа 2023года №434 и протоколом заседания президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в РФ от 13 июля 2023года №17пр. администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации района от 17 сентября 2013 года № 361(в редакции постановлений от 1 сентября 2014 года №408, от 1 декабря 2014 года №532, от 20 января 2015 года №13, от 20 января 2016 года №12, от 24 января 2017 г №37, от 16 мая 2017года №241, от 31 июля 2017года №386, от 04 сентября 2017года №457, от 09 ноября 2017года №587, от 25 января 2018 г №39, от 28 мая 2018года № 230, от 03 сентября 2018года №416, от 13 ноября 2018года №557, от 20 декабря 2018года №640, от 11 января 2019года №06, от 15 апреля 2019года №138, от 20 мая 2019 года №185,от 11 июня 2019года №212, от 07 октября 2019года №426, от 16 апреля 2020г №114, от 09 сентября 2020 года № 257, от 11 ноября 2020 года №370, от 16 июня 2021 года №214, от 10.09.2021 года №346, от 11 февраля 2022года №44, от 19 сентября 2023 года №403, от 12 сентября 2024 года №550, от 08 августа 2025 года №385) «Об утверждении муниципальной Программы Хлевенского района «Развитие инфраструктуры Хлевенского муниципального района Липецкой области» следующие изменения:
Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
Глава администрации района
А.И. Плотников
Приложение к постановлению администрации Хлевенского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации района от 17 сентября 2013 года № 361 «Об утверждении муниципальной Программы Хлевенского района «Развитие инфраструктуры Хлевенского муниципального района Липецкой области »
I ПАСПОРТ
муниципальной программы Хлевенского района «Развитие инфраструктуры Хлевенского муниципального района Липецкой области»
|
Ответственный исполнитель |
Администрация Хлевенского муниципального района (далее - администрация района) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Соисполнители |
Отдел ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Хлевенского муниципального района |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
2018 – 2028 годы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограммы |
1. «Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования Липецкой области» 2. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и транспортного обслуживания Хлевенского муниципального района »
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цели муниципальной программы |
1.Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения Хлевенского муниципального района, их пропускной способности и уровня безопасности для долгосрочного устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории района 2.Создание условий для утилизации и ликвидации отходов производства и потребления на территории района, защита окружающей среды и населения от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления, создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, удовлетворение потребности в транспортных услугах населения и отраслей экономики, обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Индикаторы целей
Дорожная деятельность
Коммунальная инфраструктура |
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района;
- наращивание объёмов вывоза и утилизации ТБО;
- повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров (уменьшение дотаций из местного бюджета);
- улучшение архитектурного облика многоквартирных домов, решение проблем содержания общего имущества много-квартирных жилых домов.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задачи муниципальной программы |
поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;
увеличение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий движения автотранспорта за счет строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и искусственных сооружений на них; увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям содействие в организации эффективной практической деятельности предприятиям жилищно-коммунального хозяйства;
содействие в организации эффективной практической деятельности предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров на внутрирайонных социально-значимых маршрутах;
обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах;
обеспечение инженерно-технической инфраструктурой граждан.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатели задач |
- объем освоенных средств по содержанию автодорог общего пользования местного значения; - прирост автодорог, отвечающих нормативным требованиям; - увеличение количества заключенных договоров на утилизацию ТБО; - рост пассажирооборота на социально-значимых маршрутах; - количество отремонтированных многоквартирных домов; - протяженность построенных газопроводов. -протяжённость построенных и (или) реконструированных водопроводных сетей на территории района -снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения - снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения - снижение показателя потерь коммунального ресурса |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объемы финансирования за счет средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы |
Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств районного бюджета 846159,45 тыс. рублей, из них: дорожная деятельность
коммунальная инфраструктура
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
1. - сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 568, 582 км; - увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям на 30 км. 2. Эксплуатация полигона для захоронения твёрдых бытовых отходов, улучшение экологической ситуации в районе, снижение воздействия неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения района, рост количества заключенных договоров на утилизацию ТБО на300%; 3. Рост пассажирооборота на социально-значимых маршрутах на 10%. 4.Количество отремонтированных многоквартирных домов за весь период действия программы – 12 ед. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
II ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков развития в сфере дорожной деятельности и коммунальной инфраструктуры Хлевенского муниципального района.
1. На территории Хлевенского муниципального района имеется 568, 582 км дорог общего пользования местного значения. Дорожная сеть Хлевенского муниципального района в настоящее время обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых сооружений. Кроме этого, отдельные участки дорожной сети муниципального района не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций, одежд).
Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на автомобильных дорогах.
Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.
Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.
Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета Хлевенского муниципального района.
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.
Хлевенский район вследствие большой техногенной нагрузки относится к районам с высокой экологической напряжённостью. Существенное негативное влияние на состояние окружающей среды оказывают предприятия промышленности, сельского хозяйства, транспорта, а также накопления отходов производства и потребления. Эксплуатация полигона для захоронения ТБО позволит снять проблемы утилизации отходов от населения, предприятий и организаций.
В Хлевенском районе 821 многоквартирный дом, из них - 28 домов неблокированной застройки. Все многоквартирные дома – 70-х и 80-х годов постройки. Вопрос проведения капитального ремонта в этих домах стоит особо остро.
В соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирных домах, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491 общее имущество в многоквартирном доме должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства ( в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:
- поддержание архитектурного облика многоквартирного дома;
- постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учёта и другого оборудования, входящих в состав общего имущества;
- соблюдение характеристик надёжности и безопасности многоквартирного дома.
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности;
- риск возникновения бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог муниципального района;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог муниципального района и достичь запланированных в Программе величин показателей;
- риск возникновения ряда сложностей при формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры Хлевенского муниципального района Липецкой области» (далее – Программа).
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере дорожной деятельности и системе коммунальной инфраструктуры Хлевенского муниципального района, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере дорожной деятельности и системе коммунальной инфраструктуры и транспортного обслуживания района определены в Стратегическом Плане социально-экономического развития Хлевенского муниципального района до 2026 года и Схеме территориального планирования Хлевенского муниципального района, в том числе:
1. Реализация проектов, направленных на строительство, модернизацию и реконструкцию автомобильных дорог.
2. Снижение себестоимости услуг ЖКХ.
3. Повышение эффективности использования подвижного состава автотранспортных предприятий (корректировка графиков движения автобусов, выбор оптимального количества на каждом маршруте).
4. Организация и своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
5. Обеспечение инженерно-технической инфраструктурой граждан.
Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей социально-экономической политики администрации района и предусматривает использование бюджетных средств на осуществление целенаправленной инвестиционной деятельности в строительстве, капитальном ремонте объектов муниципальной собственности.
Основной целью Программы является развитие социальной сферы Хлевенского муниципального района для повышения качества жизни населения района.
Основная задача Программы – обеспечение роста темпов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности.
Необходимость повышения конкурентоспособности и эффективности всех отраслей экономики, стимулирования развития предпринимательской и деловой активности, непосредственно влияющих на качество жизни и уровень социальной активности населения предопределили цель Программы.
Цель 1 Программы:
Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения Хлевенского муниципального района, их пропускной способности и уровня безопасности для долгосрочного устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории района.
Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
Задача 1.
Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог и мостовых сооружений, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них.
В целях решения задачи предполагается реализация мероприятий, в результате которых в 2016-2026 годах предусматривается строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общей стоимостью 490919,74 тыс. руб.
Выполнение задачи повышения технического уровня существующих автодорог и мостовых сооружений, строительства новых автодорог и сооружений на них позволит увеличить протяженность автодорог с твердым покрытием.
Кроме того, будут обеспечены:
- устойчивые транспортные связи по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов района;
- безопасные, комфортные условия движения транспорта за счет строительства новых автодорог;
- предпосылки для инвестиционной привлекательности района;
- частичное решение проблемы "бездорожья", путем выделения средств на строительство автомобильных дорог к сельским населенным пунктам.
Задача 2.
Увеличение удельного веса автомобильных дорог и мостовых сооружений, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию.
Выполнение данных мероприятий позволит частично улучшить транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог и сооружений на них.
Задача 3.
Обеспечение сохранности существующей сети дорог.
Задача обеспечения сохранности существующей сети дорог реализуется за счет своевременного и качественного выполнения работ по текущему содержанию автодорог и сооружений на них и проведения комплекса мероприятий по обустройству автодорог современными техническими средствами организации дорожного движения и элементами обустройства.
Решение задачи обеспечения сохранности существующей сети дорог позволит обеспечить бесперебойное круглогодичное функционирование всего транспортного комплекса, в том числе, за счет повышения уровня технической оснащенности автомобильных дорог элементами обустройства на автодорогах района.
Цель 2 программы:
Создание условий для утилизации и ликвидации отходов производства и потребления на территории Хлевенского муниципального района, защита окружающей среды и населения от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления. Доступность транспортной инфраструктуры (удовлетворение потребностей населения в перевозках). Организация и своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Обеспечение инженерно-технической инфраструктурой граждан.
Задача 1.Эффективная эксплуатация полигона для захоронения ТБО.
Задача 2.Создание условий для повышения качества жизни и удовлетворения потребностей человека через доступ к безопасным, экономичным и качественным транспортным услугам. Инновационное развитие транспортного комплекса.
Задача 3.Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах.
Задача4. Обеспечение инженерно-технической инфраструктурой граждан.
3. Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы.
Для решения поставленных целей и задач Программы реализуются две подпрограммы в сфере дорожной деятельности и коммунальной инфраструктуры:
1. «Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Хлевенского муниципального района Липецкой области» (Приложение 4 к Программе Хлевенского района «Развитие инфраструктуры Хлевенского муниципального района Липецкой области».
2. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и транспортного обслуживания Хлевенского муниципального района (Приложение 5 к Программе Хлевенского района «Развитие инфраструктуры Хлевенского муниципального района Липецкой области») .
Подпрограмма 1 «Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Хлевенского муниципального района Липецкой области» направлена на реализацию проектов, направленных на строительство, модернизацию и реконструкцию автомобильных дорог; на обеспечение доступности транспортных услуг для населения.
Подпрограмма 2 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и транспортного обслуживания Хлевенского муниципального района» направлена на создание условий для утилизации и ликвидации отходов производства и потребления, защиту окружающей среды и населения от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления, повышения качества транспортного обслуживания, обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение инженерно-технической инфраструктурой граждан.
4. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации муниципальной программы.
Сроки реализации Программы охватывают период 2016-2026 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2026 году благоприятных условий для повышения конкурентоспособности экономики района, развитие коммунальной и транспортной инфраструктур района.
К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы в 2026 году относятся:
- сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 568, 582 км.
- прирост протяженности дорог с твердым (щебеночным) покрытием составит 30 км.
- увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, составит 30 км.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым показателям задач, характеризующим позитивные изменения в экономике района в целом, в том числе в сферах дорожной деятельности и коммунальной инфраструктуры.
Сведения об индикаторах цели и показателях задач Программы с формированием плановых значений по годам реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы с обобщением данной информации по форме.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2026 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит
1 271 462,88 тыс.руб., в том числе:
- подпрограммы «Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Хлевенского муниципального района Липецкой области на 2016-2026 годы» - предположительно 649 841,73 тыс.руб.
- подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и транспортного обслуживания Хлевенского муниципального района на 2016-2026 годы» - предположительно 621 621,15 тыс.руб.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в Приложении 2 к Программе.
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию Программы представлена в Приложении 3 к Программе.
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности;
- риск возникновения бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог муниципального района;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог муниципального района и достичь запланированных в Программе величин показателей;
- риск возникновения сложностей при формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы относятся:
1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.
2. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадиях реализации Программы.
7. Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Хлевенского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Хлевенского муниципального района № 292 от 16 июля 2013 года. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.
Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры Хлевенского муниципального района Липецкой области»
I ПАСПОРТ
Подпрограммы муниципальной программы Хлевенского муниципального района «Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Хлевенского муниципального района Липецкой области » (далее – Подпрограмма)
|
Ответственный исполнитель |
Администрация Хлевенского муниципального района (далее - администрация района) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2016 – 2026 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задачи Подпрограммы |
поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; увеличение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий движения автотранспорта за счет строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и искусственных сооружений на них; увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатели задач |
- объем освоенных средств по содержанию автодорог общего пользования местного значения; - прирост автодорог, отвечающих нормативным требованиям; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объемы финансирования за счёт средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств районного бюджета предположительно составят всего 424551,66 тыс. руб., из них:
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
- сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 567,002 км; - увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям на 30 км. |
II ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере дорожной деятельности района
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения района – 567,002 км, из них 134,541 км – грунтовые дороги.
В 2023 году на ремонт дорог общего пользования местного значения было затрачено 104702,03 тыс. руб., из которых 47595,02 тыс. руб. – средства Дорожного Фонда Липецкой области.
Объем финансирования дорожной деятельности не позволяет увеличить протяженность автодорог с твердым покрытием, тем более, отвечающих нормативным требованиям.
Дорожная сеть Хлевенского муниципального района в настоящее время обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых сооружений. Кроме этого, отдельные участки дорожной сети муниципального района не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций, одежд).
Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на автомобильных дорогах.
Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.
Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.
Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета Хлевенского муниципального района.
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности,
- риск возникновения бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;
-риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог муниципального района;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог муниципального района и достичь запланированных в Программе величин показателей.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Осуществление постоянного мониторинга за целевым использованием средств Дорожного Фонда и местного бюджета.
3. Контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации.
Подпрограмма предусматривает комплексный план по формированию современной, отвечающей растущим потребностям населения, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения района.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения района путем решения следующих задач:
- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;
- увеличение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий движения автотранспорта за счет строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и искусственных сооружений на них;
- увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям.
Показателями задачи являются:
- объем освоенных средств по содержанию дорог;
- прирост а/д с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям (Приложение 1 подпрограммы).
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
Основные мероприятия Подпрограммы заключаются:
- в привлечении из разных источников финансирования денежных средств на реализацию задач Подпрограммы;
- в эффективном освоении средств по ремонту, содержанию и строительству автомобильных дорог.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг. предположительно составит всего 490919,74 тыс. руб.(Приложение 2 подпрограммы).
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию подпрограммы (Приложение 3 подпрограммы).
Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры Хлевенского муниципального района Липецкой области»
I ПАСПОРТ
Подпрограммы муниципальной программы Хлевенского муниципального района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и транспортного обслуживания Хлевенского муниципального района». (далее – Подпрограмма)
|
Ответственный исполнитель |
Администрация Хлевенского муниципального района (далее – администрация района)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
2016 – 2026 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача Подпрограммы |
содействие в организации эффективной практической деятельности предприятиям жилищно-коммунального хозяйства;
содействие в организации эффективной практической деятельности предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров на внутрирайонных социально-значимых маршрутах;
обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах;
обеспечение инженерно-технической инфраструктурой граждан. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель задачи |
- увеличение количества заключенных договоров на утилизацию ТБО; - рост пассажирооборота на социально-значимых маршрутах; - количество отремонтированных многоквартирных домов; - протяженность построенных газопроводов. -протяжённость построенных и (или) реконструированных водопроводных сетей на территории района -снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения - снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения - снижение показателя потерь коммунального ресурса |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объемы финансирования за счёт средств районного бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, финансируемые за счет средств районного бюджета предположительно составят всего 376364,59 тыс. руб., из них:
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Эксплуатация полигона для захоронения твёрдых бытовых отходов, улучшение экологической ситуации в районе, снижение воздействия неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения района, рост количества заключенных договоров на утилизацию ТБО на 300%; 3. Рост пассажирооборота на социально-значимых маршрутах на 10%. 4.Количество отремонтированных многоквартирных домов за весь период действия программы – 12 ед. |
II ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово - экономических и прочих рисков
Хлевенский район вследствие большой техногенной нагрузки относится к регионам с высокой экологической напряженностью.
Существенное негативное влияние на состояние окружающей среды оказывают предприятия промышленности, сельского хозяйства, транспорта, а также накопления отходов производства и потребления.
Эксплуатация полигона для захоронения ТБО позволит снять проблемы утилизации отходов от населения, предприятий и организаций.
В настоящее время в Хлевенском районе функционируют 8 социально-значимых маршрутов. Данные маршруты включены в реестр маршрутов регулярного сообщения Хлевенского муниципального района и связывают между собой райцентр и отдалённые населённые пункты района.
В Хлевенском районе 821 многоквартирный дом, из них - 28 домов неблокированной застройки. Все многоквартирные дома – 70-х и 80-х годов постройки. Вопрос проведения капитального ремонта в этих домах стоит особо остро.
В соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирных домах, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491 общее имущество в многоквартирном доме должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства ( в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:
-поддержание архитектурного облика многоквартирного дома,
-постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учёта и другого оборудования, входящих в состав общего имущества,
-соблюдение характеристик надёжности и безопасности многоквартирного дома.
Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах позволит снять острейшую проблему содержания общедомового имущества.
К основным рискам реализации Подпрограммы можно отнести:
-отсутствие возможности установления уровня тарифов, обеспечивающих нормальную хозяйственно-экономическую деятельность предприятий, производящих утилизацию и захоронение бытовых отходов;
- наличие выпадающих доходов, связанных с искусственным сдерживанием тарифов на пассажирские перевозки и недостаточной заполняемостью пассажирского транспорта на маршрутах;
-самоустранение собственников помещений многоквартирных домов от проблем содержания общедомового имущества.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
- привлечение инвесторов к строительству мусоросортировочных станций для целей их вторичной переработки;
- модернизация автопарка, перевод автотранспорта на более дешёвые виды топлива;
- проведение разъяснительной работы по вопросам формирования фонда капитального ремонта среди населения, проживающего в многоквартирных домах.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи, описание показателей задач Программы
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития систем коммунальной инфраструктуры и транспортного обслуживания определены в Стратегическом плане социально-экономического развития Хлевенского муниципального района до 2026 года.
Целью программы является создание условий для утилизации и ликвидации отходов производства и потребления на территории Хлевенского муниципального района, защита окружающей среды и населения от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления, создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, удовлетворение потребности в транспортных услугах населения и отраслей экономики, обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечение инженерно-технической инфраструктурой граждан.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития жилищно-коммунального и транспортного комплексов района путём решения следующих задач:
Задача 1. Содействие в организации эффективной практической деятельности предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.
Показатель 1.Увеличение количества заключенных договоров на вывоз и утилизацию ТБО.
Задача 2. Содействие в организации эффективной практической деятельности предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров на внутрирайонных социально-значимых маршрутах.
Показатель 2. Рост пассажирооборота на социально - значимых внутрирайонных маршрутах.
Задача 3. Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах.
Показатель 3.
Количество отремонтированных многоквартирных домов, ед.
Задача 4. Обеспечение инженерно-технической инфраструктурой граждан.
Показатель4.
Протяженность построенных газопроводов.
Сведения о задачах, показателях задач и основных мероприятиях (Приложение 1 подпрограммы).
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2026 годов без выделения этапов.
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
Задача 1. Содействие в организации эффективной практической деятельности предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.
Основное мероприятие:
-содержание полигона ТБО;
Задача 2. Содействие в организации эффективной практической деятельности предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров на внутрирайонных социально-значимых маршрутах.
Основное мероприятие:
-предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров на внутрирайонных социально-значимых маршрутах;
Задача 3. Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах.
Основное мероприятие:
-проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов.
Задача 4. Обеспечение инженерно-технической инфраструктурой граждан.
Основное мероприятие:
- строительство газопроводов
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2026 гг. прогнозно составит всего 621621,15 тыс. руб., в том числе:
Ресурсное обеспечение подпрограммы (Приложение 2 подпрограммы).
Успешное выполнение мероприятий программы позволит:
-создать условия для утилизации и ликвидации отходов производства и потребления на территории Хлевенского муниципального района;
-улучшить состояние окружающей природной среды, снизить влияние неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения;
-повысить надёжность и регулярность транспортного сообщения на социально-значимых маршрутах;
-обеспечить комфортные условия проживания граждан в многоквартирных жилых домах.
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию подпрограммы (Приложение 3 подпрограммы).
Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры Хлевенского муниципального района Липецкой области»
Сведения о задачах, показателях задач и основных мероприятиях муниципальной Программы
| №пп | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | |||||||||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Цели муниципальной программы: | |||||||||||||
| 1.Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования местного значения Хлевенского муниципального района, их пропускной способности и уровня безопасности для долгосрочного устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории района | ||||||||||||||
| 2. Создание условий для утилизации и ликвидации отходов производства и потребления на территории района, защита окружающей среды и населения от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления, создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, удовлетворение потребности в транспортных услугах населения и отраслей экономики, обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах. Реализация расходов, направленных на организацию холодного водоснабжения и (или) водоотведения населенных Хлевенского муниципального района | ||||||||||||||
| 2 | Индикатор 1 | |||||||||||||
| доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация района | % | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | |
| 3 | Индикатор 2 | |||||||||||||
| доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация района | % | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | |
| 4 | Индикатор 3 | |||||||||||||
| доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района; | Администрация района | % | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | |
| 5 | Индикатор 4 | |||||||||||||
| объемы ввода в эксплуатацию ,после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация района | км | 1 | 1 | 2,728 | 1,5277 | 1 | 13,644 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Индикатор 5 | |||||||||||||
| наращивание объёмов утилизации ТБО | Администрация района | м3 | 7000 | 7800 | 8700 | 9700 | 10800 | 11200 | 12000 | 12500 | 13000 | 13500 | 14000 | |
| 7 | Индикатор 6 | |||||||||||||
| повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров (уменьшение дотаций из местного бюджета) | Администрация района | тыс.руб | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 8 | Индикатор 7 | |||||||||||||
| улучшение архитектурного облика многоквартирных домов, решение проблем содержания общего имущества много-квартирных жилых домов. | Администрация района | тыс.руб | 17,0 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 9 | Задача 1 муниципальной программы: | |||||||||||||
| поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; | ||||||||||||||
| увеличение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий движения автотранспорта за счет строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и искусственных сооружений на них; | ||||||||||||||
| увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | ||||||||||||||
| 10 | Показатель1 Задачи 1 Программы | |||||||||||||
| объем освоенных средств по содержанию автодорог общего пользования местного значения | Администрация района | тыс.руб. | 6647,5 | 8526,8 | 10089,7 | 11728,6 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 16674,0 | 13494,0 | 13494,0 | 13494,0 | |
| 11 | Показатель 2 Ззадачи 1 Программы | |||||||||||||
| прирост автодорог, отвечающих нормативным требованиям | Администрация района | км | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 12 | Задача 2 муниципальной программы: | |||||||||||||
| содействие в организации эффективной практической деятельности предприятиям жилищно-коммунального хозяйства; | ||||||||||||||
| 13 | Показатель1 Задачи 2 Программы | |||||||||||||
| увеличение количества заключенных договоров на утилизацию ТБО | Администрация района | тыс.руб. | 2250 | 2700 | 3250 | 3900 | 4650 | 4750 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | |
| 14 | Задача 3 муниципальной программы: | |||||||||||||
| содействие в организации эффективной практической деятельности предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров на внутрирайонных социально-значимых маршрутах | ||||||||||||||
| 15 | Показатель1 Задачи 3 | |||||||||||||
| рост пассажирооборота насоциально-значимых маршрутах | Администрация района | тыс.пассариро/км | 2290 | 2360 | 2430 | 2500 | 2580 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3000 | |
| 16 | Задача 4 муниципальной программы: | |||||||||||||
| обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах | ||||||||||||||
| 17 | Показатель1 Задачи 4 | |||||||||||||
| количество отремонтированных многоквартирных домов | Администрация района | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Задача 5 муниципальной программы: | |||||||||||||
| обеспечение инженерно-технической инфраструктурой граждан | ||||||||||||||
| 19 | Показатель1 Задачи 5 | |||||||||||||
| протяженность построенных газопроводов | Администрация района | км | 1,474 | 1,500 | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 20 | Подпрограмма 1 | |||||||||||||
| «Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Хлевенского муниципального района Липецкой области» | ||||||||||||||
| 21 | Задача 1 Подпрограммы 1 | |||||||||||||
| поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | ||||||||||||||
| 22 | Показатель1 задачи1 Подпрограммы1 | |||||||||||||
| объем освоенных средств по содержанию автодорог общего пользования местного значения | Администрация района | тыс.руб. | 6647,5 | 8526,8 | 10089,7 | 11728,5 | 9000,0 | 8994,0 | 9994,0 | 16674,0 | 13494,0 | 13494,0 | 13494,0 | |
| 23 | Основное мероприятие1 Подпрограммы1 | |||||||||||||
| содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация района | тыс.руб. | 6647,5 | 8526,8 | 10089,7 | 11728,5 | 9000,0 | 8994,0 | 9994,0 | 16674,0 | 13494,0 | 13494,0 | 13494,0 | |
| 24 | Задача 2 Подпрограммы1 | |||||||||||||
| увеличение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий движения автотранспорта за счёт ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием и искусственных сооружений на них | ||||||||||||||
| 25 | Показатель 1 Задачи2 Подпрограммы1 | |||||||||||||
| прирост автодорог, отвечающих нормативным требованиям | Администрация района | км | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 26 | Основное мероприятие2 Подпрограммы1 | |||||||||||||
| капитальный ремонт, ремонт автодорог общего пользования местного значения в т.ч. : | Администрация района | тыс.руб. | 14682,7 | 21077,3 | 12540,3 | 13743,8 | 18751,3 | 20728,8 | 27578,9 | 88028,0 | 65967,0 | 74913,0 | 32163,4 | |
| c.Малинино, ул.Мирная | 1267,3 | 5475,04758 | ||||||||||||
| c.Малинино, ул.Дубки | 950,4 | 6311,82041 | ||||||||||||
| с.Малинино, ул.Сергея Свешникова | 1585,0 | 4997,59161 | ||||||||||||
| с.Синдякино,ул.Каштановая | 1018,6 | 4983,4254 | ||||||||||||
| c.Воробьевка ул.Лесная | 1267,3 | 5312,73985 | ||||||||||||
| c.Воробьевка ул. Молодежная | 950,4 | 7916,02531 | ||||||||||||
| д.Вертячье ул.Хуторская | 1585,0 | 5339,64521 | ||||||||||||
| с. Дмитряшевка ул. Свердлова | 1018,6 | 9539,08979 | ||||||||||||
| с. Хлевное ул.Комсомольская | 2463,2 | 3162,1679 | ||||||||||||
| с. Хлевное ул.Советская | 7 332,9 | 893,76782 | ||||||||||||
| 27 | Задача 3 Подпрограммы1 | |||||||||||||
| увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | ||||||||||||||
| 28 | Показатель 1 Задачи3 подпрограммы1 | |||||||||||||
| объемы ввода в эксплуатацию ,после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация района | км | 1 | 1 | 2,728 | 1,5277 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | Основное мероприятие3 Подпрограммы1 | |||||||||||||
| проектирование, строительство и реконструкция автодорог общего пользования местного значения в т.ч.: | Администрация района | тыс.руб. | 1368,5 | 4612,3 | 3000,0 | 3445,018 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | |||
| Примыкание к автомобильной дороге М-4 «Дон» (альтернативное направление) км 456+800 (лево) подъездной дороги к промышленному кролиководческому комплексу с устройством переходно– скоростных полос в Хлевенском районе Липецкой области (строительство) | 235,313 | |||||||||||||
| Строительство автомобильных дорог по ул. Березовая, ул. Буслова, пр. Победы, ул. Рябиновая, ул. Липовая, б. Сирене-вый, ул. Полевая, ул. Строителей, ул. Горбунова, ул. Садовая, ул. Тенистая, пер. Южный, пер. Липовый | 2764,28073 | |||||||||||||
| 30 | Основное мероприятие4 Подпрограммы1 | |||||||||||||
| капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов в т.ч.: | Администрация района | тыс.руб. | 3,71432 | 37 | ||||||||||
| 31 | Подпрограмма 2 | |||||||||||||
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и транспортного обслуживания Хлевенского муниципального района» | ||||||||||||||
| 32 | Задача 1 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| содействие в организации эффективной практической деятельности предприятиям жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||
| 33 | Показатель1 Задачи1 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| увеличение количества заключенных договоров на утилизацию ТБО | Администрация района | шт | 2250 | 2700 | 3250 | 3900 | 4650 | 4750 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5600 | |
| создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также на приобретение, размещение контейнеров, бункеров на территории муниципального района | Администрация района | шт | 601 | 240 | 164 | 50 | ||||||||
| 34 | Основное мероприятие1 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| содержание полигона ТБО | Администрация района | тыс.руб. | ||||||||||||
| 35 | Задача 2 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| содействие в организации эффективной практической деятельности предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров на внутрирайонных социально-значимых маршрутах | ||||||||||||||
| 36 | Показатель 1 Задача 2 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| рост пассажирооборота насоциально-значимых маршрутах | Администрация района | тыс.пассариро/км | 2290 | 2360 | 2430 | 2500 | 2580 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | |
| 37 | Основное мероприятие2 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров на внутрирайонных социально-значимых маршрутах | Администрация района | тыс.руб. | 7633,6 | 5608,9 | 9100,0 | 8000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 10400,0 | 12620,8 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | |
| приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты |
тыс.руб. | 10225,0 | ||||||||||||
| реализация расходов, направленных на приобретение автобусов в муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на условиях софинансирования | 350 | |||||||||||||
| 38 | Задача 3 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах | ||||||||||||||
| 39 | Показатель1 Задачи3 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| количество отремонтированных многоквартирных домов | Администрация района | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | Основное мероприятие3 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация района | тыс.руб | 17,0 | 10,5 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 3,7 | 37,0 | 8,0 | 8,0 | |
| 41 | Основное мероприятие4 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| реализация мероприятий, направленных на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | Администрация района | тыс.руб | 235,500 | 194,40 | 218,35872 | |||||||||
| Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления (земельный участок Липецкая область, сельское поселение Хлевенский сельсовет, с. Хлевное, 454 км (лево) трасса М-4) | 18,54 | |||||||||||||
| 42 | Задача 4 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| обеспечение инженерно-технической инфраструктурой граждан | ||||||||||||||
| 43 | Показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| протяженность построенных газопроводов | Администрация района | км | 1,474 | 1,500 | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 44 | Основное мероприятие5 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| строительство газопроводов, в том числе | ||||||||||||||
| газопровод ул. Рябиновая, Липовая, Березовая, Буслова, Тенистая, Садовая, Горбунова, бул. Сиреневый коттеджный поселок "Южный" в с. Хлевное | Администрация района | тыс.руб. | 640,000 | |||||||||||
| 45 | Основное мероприятие6 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| Реализация расходов, направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также на приобретение, размещение контейнеров, бункеров на территории муниципального района | Администрация района | тыс.руб. | 1441,400 | 3500,000 | 3500,000 | 5015,675 | 8573,418 | 8573,418 | 8573,418 | |||||
| 46 | Основное мероприятие7 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий, в том числе | ||||||||||||||
| на строительство -Детский сад на 80 мест, расположенный по адресу: Липецкая область, Хлевенский район, с/с Хлевенский , с. Хлевное , проспект Победы, 26. | Администрация района | тыс.руб. | 109848,400 | |||||||||||
| 47 | Показатель 2 Задачи 4 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| -протяжённость построенных и (или) реконструированных водопроводных сетей на территории района | Администрация района | км | 8,627 | 2,840 | 4,240 | |||||||||
| -снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения | Администрация района | % | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| - снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения | Администрация района | % | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| - снижение показателя потерь коммунального ресурса | Администрация района | % | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 48 | Основное мероприятие8 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| Реализация расходов, направленных на организацию Холодного водоснабжения и (или) водоотведения населенных пунктов Хлевенского муниципального района, в том числе | Администрация района | 54559,617 | 49106,636 | 30122,340 | 44010,638 | 46355,319 | ||||||||
| по стимулированию программ жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, утвержденного | Администрация района | 16734,918 | ||||||||||||
| в части строительства, реконструкции (модернизации), приобретения объектов капитального строительства | Администрация района | 14935,010 | 12300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем | Администрация района | 22889,689 | 30200,000 | 30122,340 | 44010,638 | 46355,319 | ||||||||
Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры Хлевенского муниципального района Липецкой области»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы
| № пп | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||||
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| 1 | Программа | Всего | 576182,37 | 29216,30 | 35417,90 | 33749,00 | 39886,00 | 33208,02 | 34394,18 | 54980,90 | 171448,90 | 143881,18 | 143881,18 | 143881,18 | |||
| «Развитие инфраструктуры Хлевенского муниципального района Липецкой области» | Администрация района | ||||||||||||||||
| 2 | Подпрограмма 1 | Администрация района | 395400,8 | 21330,2 | 29604,1 | 23998,5 | 30084,6 | 31979,7 | 33167,8 | 41072,9 | 104702,0 | 79460,99 | 79460,99 | 79460,99 | |||
| «Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Хлевенского муниципального района Липецкой области» | |||||||||||||||||
| 3 | Основное мероприятие1 Подпрограммы1 | Администрация района | |||||||||||||||
| содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация района | 702 | 0409 | 0510120010 | 95148,5 | 6647,5 | 8526,8 | 10089,7 | 11728,5 | 9000,0 | 8994,0 | 9994,0 | 16674,0 | 13494,0 | 13494,0 | 13494,0 | |
| 4 | Основное мероприятие2 Подпрограммы1 | Администрация района | |||||||||||||||
| капитальный ремонт, ремонт автодорог общего пользования местного значения в т.ч. : | 702 | 0409 | 0510220020 | 283165,0 | 14682,7 | 21077,3 | 12540,3 | 13743,8 | 18751,3 | 20728,8 | 27578,9 | 88 094,9 | 65 967,0 | 74 913,0 | 32163,4 | ||
| c.Малинино, ул.Мирная | 1267,3 | 5475,04758 | |||||||||||||||
| c.Малинино, ул.Дубки | 950,4 | 6311,82041 | |||||||||||||||
| с.Малинино, ул.Сергея Свешникова | 1585,0 | 4997,59161 | |||||||||||||||
| с.Синдякино,ул.Каштановая | 1018,6 | 4983,4254 | |||||||||||||||
| c.Воробьевка ул.Лесная | 1267,3 | 5312,73985 | |||||||||||||||
| c.Воробьевка ул. Молодежная | 950,4 | 7916,02531 | |||||||||||||||
| д.Вертячье ул.Хуторская | 1585,0 | 5339,64521 | |||||||||||||||
| с. Дмитряшевка ул. Свердлова | 1018,6 | 9539,08979 | |||||||||||||||
| с. Хлевное ул.Комсомольская | 2463,2 | 3162,1679 | |||||||||||||||
| с. Хлевное ул.Советская | 7 332,9 | 893,76782 | |||||||||||||||
| 5 | Основное мероприятие3 Подпрограммы1 | Администрация района | 702 | 0409 | 05103S6030 | 22925,8 | 0,0 | 0,0 | 1368,5 | 4612,3 | 3000,0 | 3445,018 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| проектирование, строительство и реконструкция автодорог общего пользования местного значения в т.ч.: | 235,313 | ||||||||||||||||
| Примыкание к автомобильной дороге М-4 «Дон» (альтернативное направление) км 456+800 (лево) подъездной дороги к промышленному кролиководческому комплексу с устройством переходно– скоростных полос в Хлевенском районе Липецкой области (строительство) | 2764,28073 | ||||||||||||||||
| Строительство автомобильных дорог по ул. Березовая, ул. Буслова, пр. Победы, ул. Рябиновая, ул. Липовая, б. Сирене-вый, ул. Полевая, ул. Строителей, ул. Горбунова, ул. Садовая, ул. Тенистая, пер. Южный, пер. Липовый | |||||||||||||||||
| 6 | Основное мероприятие4 Подпрограммы1 | Администрация района | |||||||||||||||
| капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов в т.ч.: | 0,0 | ||||||||||||||||
| 7 | Подпрограмма 2 | Администрация района | 180781,58 | 7886,10 | 5813,80 | 9750,50 | 9801,40 | 1228,36 | 1226,36 | 13908,00 | 66746,87 | 64420,19 | 64420,19 | 64420,19 | |||
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и транспортного обслуживания Хлевенского муниципального района » | |||||||||||||||||
| 8 | Основное мероприятие1 Подпрограммы2 | Администрация района | |||||||||||||||
| содержание полигона ТБО | 702 | 0502 | 019999 | 0,00 | |||||||||||||
| 9 | Основное мероприятие2 Подпрограммы2 | Администрация района | |||||||||||||||
| предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров на внутрирайонных социально-значимых маршрутах | 702 | 0408 | 0520260100 | 66863,3 | 7633,6 | 5608,9 | 9100,0 | 8000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 10400,0 | 12620,8 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | ||
| приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты |
702 | 0408 | 05202S6190 | 10575,00 | 350,00 | 10225,00 | |||||||||||
| реализация расходов, направленных на приобретение автобусов в муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на условиях софинансирования | |||||||||||||||||
| 10 | Основное мероприятие3 Подпрограммы2 | Администрация района | |||||||||||||||
| проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 702 | 0501 | 0520320040 | 114,71 | 17,0 | 10,5 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 3,7 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | ||
| 11 | Основное мероприятие4 Подпрограммы2 | Администрация района | |||||||||||||||
| реализация мероприятий, направленных на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | 702 | 0602 | 05204S65210 | 648,26 | 235,500 | 194,40 | 218,35872 | ||||||||||
| Разработка проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления (земельный участок Липецкая область, сельское поселение Хлевенский сельсовет, с. Хлевное, 454 км (лево) трасса М-4) | 702 | 0605 | 05204S6200 | 0,00 | |||||||||||||
| Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления (земельный участок Липецкая область, сельское поселение Хлевенский сельсовет, с. Хлевное, 454 км (лево) трасса М-4) | 702 | 0605 | 05204S6200 | 18,54 | 18,54 | ||||||||||||
| 12 | Основное мероприятие5 Подпрограммы2 | Администрация района | |||||||||||||||
| строительство газопроводов, в том числе | 702 | 0502 | 0520L0183 | 640,00 | 640,00 | ||||||||||||
| газопровод ул. Рябиновая, Липовая, Березовая, Буслова, Тенистая, Садовая, Горбунова, бул. Сиреневый коттеджный поселок "Южный" в с. Хлевное | |||||||||||||||||
| 13 | Основное мероприятие6 Подпрограммы2 | Администрация района | |||||||||||||||
| Реализация расходов, направленых на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также на приобретение, размещение контейнеров, бункеров на территории муниципального района | 702 | 0502 | 052 06S6380 | 22030,49 | 1441,40 | 3500 | 3500 | 5015,67454 | 8573,41777 | 48 | 48 | ||||||
| 14 | Основное мероприятие7 Подпрограммы2 | Администрация района | |||||||||||||||
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий, в том числе | 702 | 0502 | 0520700000 | 109848,40 | 109848,3997 | ||||||||||||
| на строительство -Детский сад на 80 мест, расположенный по адресу: Липецкая область, Хлевенский район, с/с Хлевенский , с. Хлевное , проспект Победы, 26. | 702 | 0502 | 109848,40 | 109848,3997 | |||||||||||||
| 15 | Основное мероприятие 8 подпрограммы 2 | Администрация района | |||||||||||||||
| Реализация расходов, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения населенных пунктов Хлевенского муниципального района, в том числе | Администрация района | 702 | 0502 | 0520800000 | 224154,551 | 54559,617 | 49106,636 | 30122,340 | 44010,638 | 46355,319 | |||||||
| по стимулированию программ жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, утвержденного | Администрация района | 177799,232 | 16734,918 | ||||||||||||||
| в части строительства, реконструкции (модернизации), приобретения объектов капитального строительства | Администрация района | 16734,918 | 14935,010 | 18906,636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем | Администрация района | 33841,646 | 22889,689 | 30200,000 | 30122,340 | 44010,638 | 46355,319 | ||||||||||
Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие инфраструктуры Хлевенского муниципального района Липецкой области»
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы
| № п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 1 | Программа | Всего | 675074,43 | 36940,70 | 46556,20 | 62765,70 | 113811,20 | 33208,02 | 34394,18 | 66366,20 | 171448,90 | 143881,18 | 143881,18 | 32163,44 |
| «Развитие инфраструктуры Хлевенского муниципального района Липецкой области" | федеральный бюджет | 23809,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23809,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| областной бюджет | 251781,33 | 7724,40 | 11138,30 | 29016,70 | 50115,70 | 0,00 | 0,00 | 11385,30 | 87770,02 | 54630,92 | 88069,32 | 27995,30 | ||
| местный бюджет | 399483,60 | 29216,30 | 35417,90 | 33749,00 | 39886,00 | 33208,02 | 34394,18 | 54980,90 | 83678,88 | 54952,42 | 57170,20 | 4168,13 | ||
| в т.ч. бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | Подпрограмма 1 | Всего | 494148,10 | 26935,20 | 35848,70 | 50084,90 | 90895,90 | 31979,66 | 33167,82 | 41072,90 | 104702,03 | 79460,99 | 79460,99 | 79460,99 |
| «Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Хлевенского муниципального района Липецкой области» | федеральный бюджет | 23809,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23809,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| областной бюджет | 148848,73 | 5605,00 | 6244,60 | 26086,40 | 37001,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47595,02 | 26315,92 | 26315,92 | 26315,92 | ||
| местный бюджет | 321489,87 | 21330,20 | 29604,10 | 23998,50 | 30084,60 | 31979,66 | 33167,82 | 41072,90 | 57107,01 | 53145,08 | 53145,08 | 53145,08 | ||
| в т.ч. бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | Подпрограмма 2 | Всего | 180926,33 | 10005,50 | 10707,50 | 12680,80 | 22915,30 | 1228,36 | 1226,36 | 25293,30 | 66746,87 | 30122,34 | 44010,64 | 46355,32 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и транспортного обслуживания Хлевенского муниципального района » | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| областной бюджет | 102932,60 | 2119,40 | 4893,70 | 2930,30 | 13113,90 | 0,00 | 0,00 | 11385,30 | 40175,00 | 28315,00 | 41370,00 | 43574,00 | ||
| местный бюджет | 77993,73 | 7886,10 | 5813,80 | 9750,50 | 9801,40 | 1228,36 | 1226,36 | 13908,00 | 26571,87 | 1807,34 | 2640,64 | 2781,32 | ||
| 399483,60 | 29216,30 | 35417,90 | 33749,00 | 39886,00 | 33208,02 | 34394,18 | 54980,90 | 83678,88 | 54952,42 | 55785,72 | 55926,40 | |||
Приложение 1
к подпрограмме муниципальной программы
«Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Хлевенского
муниципального района Липецкой области»
Сведения о задачах, показателях задач и основных мероприятиях подпрограммы 1 муниципальной Программы
| № п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | |||||||||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Подпрограмма 1 | |||||||||||||
| «Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Хлевенского муниципального района Липецкой области» | ||||||||||||||
| 2 | Задача 1 Подпрограммы 1 | |||||||||||||
| поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | ||||||||||||||
| 3 | Показатель1 задачи1 Подпрограммы1 | |||||||||||||
| объем освоенных средств по содержанию автодорог общего пользования местного значения | Администрация района | тыс.руб. | 6647,5 | 8526,8 | 10089,7 | 11728,5 | 9000,0 | 8994,0 | 9994,0 | 16674,0 | 13494,0 | 13494,0 | 13494,0 | |
| 4 | Основное мероприятие1 Подпрограммы1 | |||||||||||||
| содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация района | тыс.руб. | 6647,5 | 8526,8 | 10089,7 | 11728,5 | 9000,0 | 8994,0 | 9994,0 | 16674,0 | 13494,0 | 13494,0 | 13494,0 | |
| 5 | Задача 2 Подпрограммы1 | |||||||||||||
| увеличение пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий движения автотранспорта за счёт ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием и искусственных сооружений на них | ||||||||||||||
| 6 | Показатель 1 Задачи2 Подпрограммы1 | |||||||||||||
| прирост автодорог, отвечающих нормативным требованиям | Администрация района | км | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 7 | Основное мероприятие2 Подпрограммы1 | |||||||||||||
| капитальный ремонт, ремонт автодорог общего пользования местного значения в т.ч. : | Администрация района | тыс.руб. | 14682,7 | 21077,3 | 12540,3 | 13743,8 | 18751,3 | 20728,8 | 27578,9 | 88028,028 | 65 967,0 | 65 967,0 | 32163,4 | |
| c.Малинино, ул.Мирная | 5475,048 | |||||||||||||
| c.Малинино, ул.Дубки | 6311,82 | |||||||||||||
| с.Малинино, ул.Сергея Свешникова | 4997,592 | |||||||||||||
| с.Синдякино,ул.Каштановая | 4983,425 | |||||||||||||
| c.Воробьевка ул.Лесная | 1267,3 | 5312,74 | ||||||||||||
| c.Воробьевка ул. Молодежная | 950,4 | 7916,025 | ||||||||||||
| д.Вертячье ул.Хуторская | 1585,0 | 5339,645 | ||||||||||||
| с. Дмитряшевка ул. Свердлова | 1018,6 | 9539,09 | ||||||||||||
| с. Хлевное ул.Комсомольская | 2463,2 | 3162,168 | ||||||||||||
| с. Хлевное ул.Советская | 7332,873 | 893,7678 | ||||||||||||
| 8 | Задача 3 Подпрограммы1 | |||||||||||||
| увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | ||||||||||||||
| 9 | Показатель 1 Задачи3 подпрограммы1 | |||||||||||||
| объемы ввода в эксплуатацию ,после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация района | км | 1 | 1 | 2,728 | 1,5277 | 1 | 13,644 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Основное мероприятие3 Подпрограммы1 | |||||||||||||
| проектирование, строительство и реконструкция автодорог общего пользования местного значения в т.ч.: | Администрация района | тыс.руб. | 1368,5 | 4612,3 | 1000,0 | 3445,018 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | |||
| Примыкание к автомобильной дороге М-4 «Дон» (альтернативное направление) км 456+800 (лево) подъездной дороги к промышленному кролиководческому комплексу с устройством переходно– скоростных полос в Хлевенском районе Липецкой области (строительство) | 235,313 | |||||||||||||
| Строительство автомобильных дорог по ул. Березовая, ул. Буслова, пр. Победы, ул. Рябиновая, ул. Липовая, б. Сирене-вый, ул. Полевая, ул. Строителей, ул. Горбунова, ул. Садовая, ул. Тенистая, пер. Южный, пер. Липовый | 2764,28073 | |||||||||||||
| 11 | Основное мероприятие4 Подпрограммы1 | |||||||||||||
| капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов в т.ч.: | Администрация района | тыс.руб. | ||||||||||||
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 муниципальной Программы
| № пп | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||||
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Подпрограмма 1 | Администрация района | 392172,4 | 21330,2 | 29604,1 | 23998,5 | 30084,6 | 28751,3 | 33167,8 | 41072,9 | 104702,0 | 79461,0 | 13494,0 | 45657,4 | |||
| «Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Хлевенского муниципального района Липецкой области» | |||||||||||||||||
| 2 | Основное мероприятие1 Подпрограммы1 | Администрация района | |||||||||||||||
| содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация района | 702 | 0409 | 0510120010 | 95148,5 | 6647,5 | 8526,8 | 10089,7 | 11728,5 | 9000,0 | 8994,0 | 9994,0 | 16674,0 | 13494,0 | 13494,0 | 13494,0 | |
| 3 | Основное мероприятие2 Подпрограммы1 | Администрация района | |||||||||||||||
| капитальный ремонт, ремонт автодорог общего пользования местного значения в т.ч. : | 702 | 0409 | 0510220020 | 283098,1 | 14682,7 | 21077,3 | 12540,3 | 13743,8 | 18751,3 | 20728,8 | 27578,9 | 88 028,0 | 65 967,0 | 32163,4 | |||
| c.Малинино, ул.Мирная | 5475,048 | ||||||||||||||||
| c.Малинино, ул.Дубки | 6311,82 | ||||||||||||||||
| с.Малинино, ул.Сергея Свешникова | 4997,592 | ||||||||||||||||
| с.Синдякино,ул.Каштановая | 4983,425 | ||||||||||||||||
| c.Воробьевка ул.Лесная | 1267,3 | 5312,74 | |||||||||||||||
| c.Воробьевка ул. Молодежная | 950,4 | 7916,025 | |||||||||||||||
| д.Вертячье ул.Хуторская | 1585,0 | 5339,645 | |||||||||||||||
| с. Дмитряшевка ул. Свердлова | 1018,6 | 9539,09 | |||||||||||||||
| с. Хлевное ул.Комсомольская | 2463,2 | 3162,168 | |||||||||||||||
| с. Хлевное ул.Советская | 7332,8731 | 893,7678 | |||||||||||||||
| 4 | Основное мероприятие3 Подпрограммы1 | Администрация района | |||||||||||||||
| проектирование, строительство и реконструкция автодорог общего пользования местного значения в т.ч.: | 702 | 0409 | 05103S6030 | 13925,8 | 1368,5 | 4612,3 | 1000,0 | 3445,018 | 3500,0 | ||||||||
| Примыкание к автомобильной дороге М-4 «Дон» (альтернативное направление) км 456+800 (лево) подъездной дороги к промышленному кролиководческому комплексу с устройством переходно– скоростных полос в Хлевенском районе Липецкой области (строительство) | 235,313 | ||||||||||||||||
| Строительство автомобильных дорог по ул. Березовая, ул. Буслова, пр. Победы, ул. Рябиновая, ул. Липовая, б. Сирене-вый, ул. Полевая, ул. Строителей, ул. Горбунова, ул. Садовая, ул. Тенистая, пер. Южный, пер. Липовый | 2764,28073 | ||||||||||||||||
| 5 | Основное мероприятие4 Подпрограммы1 | Администрация района | |||||||||||||||
| капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов в т.ч.: | 0,0 | ||||||||||||||||
Приложение 3
к подпрограмме муниципальной программы
«Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Хлевенского
муниципального района Липецкой области»
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы
| № п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Всего | 624312,05 | 26935,20 | 35848,70 | 50084,90 | 90895,90 | 28751,30 | 33167,82 | 41072,90 | 104702,03 | 79460,99 | 101228,88 | 32163,44 |
| «Обеспечение мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Хлевенского муниципального района Липецкой области» | федеральный бюджет | 23809,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23809,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| областной бюджет | 223543,35 | 5605,00 | 6244,60 | 26086,40 | 37001,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47595,02 | 26315,92 | 46699,32 | 27995,30 | ||
| местный бюджет | 376959,20 | 21330,20 | 29604,10 | 23998,50 | 30084,60 | 28751,30 | 33167,82 | 41072,90 | 57107,01 | 53145,08 | 54529,56 | 4168,13 | ||
| в т.ч. бюджеты поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Приложение 1
к подпрограмме муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и транспортного обслуживания Хлевенского муниципального района»
Сведения о задачах, показателях задач и основных мероприятиях подпрограммы 2 муниципальной Программы
| № п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | |||||||||||
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Подпрограмма 2 | |||||||||||||
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и транспортного обслуживания Хлевенского муниципального района» | ||||||||||||||
| 2 | Задача 1 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| содействие в организации эффективной практической деятельности предприятиям жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||
| 3 | Показатель1 Задачи1 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| увеличение количества заключенных договоров на утилизацию ТБО | Администрация района | шт | 2250 | 2700 | 3250 | 3900 | 4650 | 4750 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | |
| создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также на приобретение, размещение контейнеров, бункеров на территории муниципального района | Администрация района | шт | 601 | 240 | 164 | |||||||||
| 4 | Основное мероприятие1 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| содержание полигона ТБО | Администрация района | тыс.руб. | ||||||||||||
| 5 | Задача 2 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| содействие в организации эффективной практической деятельности предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров на внутрирайонных социально-значимых маршрутах | ||||||||||||||
| 6 | Показатель 1 Задача 2 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| рост пассажирооборота насоциально-значимых маршрутах | Администрация района | тыс.пассариро/км | 2290 | 2360 | 2430 | 2500 | 2580 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3000 | |
| 7 | Основное мероприятие2 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров на внутрирайонных социально-значимых маршрутах | Администрация района | тыс.руб. | 7633,6 | 5608,9 | 9100,0 | 8000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 10400,0 | 12620,8 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | |
| приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты |
тыс.руб. | 10225,0 | ||||||||||||
| реализация расходов, направленных на приобретение автобусов в муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на условиях софинансирования | ||||||||||||||
| 8 | Задача 3 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах | ||||||||||||||
| 9 | Показатель1 Задачи3 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| количество отремонтированных многоквартирных домов | Администрация района | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Основное мероприятие3 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация района | тыс.руб | 17,0 | 10,5 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 3,7 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | |
| 11 | Основное мероприятие4 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| реализация мероприятий, направленных на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | Администрация района | тыс.руб | 235,500 | 194,40 | 218,35872 | |||||||||
| Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления (земельный участок Липецкая область, сельское поселение Хлевенский сельсовет, с. Хлевное, 454 км (лево) трасса М-4) | Администрация района | тыс.руб | 18,54 | |||||||||||
| 12 | Задача 4 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| обеспечение инженерно-технической инфраструктурой граждан | ||||||||||||||
| 13 | Показатель 1 Задачи 4 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| протяженность построенных газопроводов | Администрация района | км | 1,474 | 1,500 | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 14 | Основное мероприятие5 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| строительство газопроводов, в том числе | ||||||||||||||
| газопровод ул. Рябиновая, Липовая, Березовая, Буслова, Тенистая, Садовая, Горбунова, бул. Сиреневый коттеджный поселок "Южный" в с. Хлевное | Администрация района | тыс.руб. | ||||||||||||
| 15 | Основное мероприятие6 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| Реализация расходов, направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также на приобретение, размещение контейнеров, бункеров на территории муниципального района | Администрация района | тыс.руб. | 1441,400 | 3500,000 | 8573,418 | 5015,675 | 48,000 | 5015,675 | ||||||
| 16 | Показатель 2 Задачи 4 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| -протяжённость построенных и (или) реконструированных водопроводных сетей на территории района | Администрация района | км | 8,627 | 2,840 | 4,240 | |||||||||
| -снижение энергопотребления в процессе обеспечения организации водоснабжения населения и (или) водоотведения | Администрация района | % | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| - снижение показателя удельной аварийности на централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения | Администрация района | % | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| - снижение показателя потерь коммунального ресурса | Администрация района | % | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 17 | Основное мероприятие7 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий, в том числе | ||||||||||||||
| на строительство -Детский сад на 80 мест, расположенный по адресу: Липецкая область, Хлевенский район, с/с Хлевенский , с. Хлевное , проспект Победы, 26. | Администрация района | тыс.руб. | 109848,400 | |||||||||||
| 18 | Основное мероприятие8 Подпрограммы2 | |||||||||||||
| Реализация расходов, направленных на организацию Холодного водоснабжения и (или) водоотведения населенных пунктов Хлевенского муниципального района, в том числе | Администрация района | 54559,617 | 42500,000 | 30122,340 | 44010,638 | 46355,319 | ||||||||
| по стимулированию программ жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, утвержденного | Администрация района | 16734,918 | ||||||||||||
| в части строительства, реконструкции (модернизации), приобретения объектов капитального строительства | Администрация района | 14935,010 | 12300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем | Администрация района | 22889,689 | 30200,000 | 30122,340 | 44010,638 | 46355,319 | ||||||||
Приложение 2
к подпрограмме муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и транспортного обслуживания Хлевенского муниципального района»
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 муниципальной Программы
| № пп | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||||
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Подпрограмма 2 | Администрация района | 437519,39 | 7886,1 | 5813,80 | 9750,50 | 9801,40 | 1028,54 | 224423,16 | 68467,62 | 60144,52 | 50203,76 | 55566,64 | 66436,74 | |||
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и транспортного обслуживания Хлевенского муниципального района » | |||||||||||||||||
| 2 | Основное мероприятие1 Подпрограммы2 | Администрация района | |||||||||||||||
| содержание полигона ТБО | 702 | 0502 | 019999 | 0,00 | |||||||||||||
| 3 | Основное мероприятие2 Подпрограммы2 | Администрация района | |||||||||||||||
| предоставление субсидий предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров на внутрирайонных социально-значимых маршрутах | 702 | 0408 | 0520260100 | 66863,3 | 7633,6 | 5608,9 | 9100,0 | 8000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 10400,0 | 12620,8 | 11500,0 | 11500,0 | 11500,0 | ||
| приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты |
10225,0 | ||||||||||||||||
| реализация расходов, направленных на приобретение автобусов в муниципальную собственность для осуществления перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на условиях софинансирования | 702 | 0408 | 05202S6190 | 350,00 | 350,00 | ||||||||||||
| 4 | Основное мероприятие3 Подпрограммы2 | Администрация района | |||||||||||||||
| проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 702 | 0501 | 0520320040 | 90,00 | 17,0 | 10,5 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||
| 5 | Основное мероприятие4 Подпрограммы2 | Администрация района | |||||||||||||||
| реализация мероприятий, направленных на рекультивацию земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | 702 | 0602 | 05204S65210 | 648,26 | 235,500 | 194,40 | 218,35872 | ||||||||||
| Разработка проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления (земельный участок Липецкая область, сельское поселение Хлевенский сельсовет, с. Хлевное, 454 км (лево) трасса М-4) | 702 | 0605 | 05204S6200 | 0,00 | |||||||||||||
| Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления (земельный участок Липецкая область, сельское поселение Хлевенский сельсовет, с. Хлевное, 454 км (лево) трасса М-4) | 702 | 0605 | 05204S6200 | 18,54 | 18,54 | ||||||||||||
| 6 | Основное мероприятие5 Подпрограммы2 | Администрация района | |||||||||||||||
| строительство газопроводов, в том числе | 702 | 0502 | 0520L0183 | 0,00 | |||||||||||||
| газопровод ул. Рябиновая, Липовая, Березовая, Буслова, Тенистая, Садовая, Горбунова, бул. Сиреневый коттеджный поселок "Южный" в с. Хлевное | 640 | ||||||||||||||||
| 7 | Основное мероприятие6 Подпрограммы2 | Администрация района | |||||||||||||||
| Реализация расходов, направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также на приобретение, размещение контейнеров, бункеров на территории муниципального района | 702 | 0502 | 052 06S6380 | 22030,49 | 1441,40 | 3500 | 3500 | 5015,67454 | 8573,41777 | 48 | 8573,41777 | ||||||
| 8 | Основное мероприятие7 Подпрограммы2 | Администрация района | |||||||||||||||
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий, в том числе | 702 | 0502 | 0520700000 | 109848,40 | 109848,3997 | ||||||||||||
| на строительство -Детский сад на 80 мест, расположенный по адресу: Липецкая область, Хлевенский район, с/с Хлевенский , с. Хлевное , проспект Победы, 26. | 702 | 0502 | 109848,40 | 109848,3997 | |||||||||||||
| 9 | Основное мероприятие8 Подпрограммы2 | Администрация района | |||||||||||||||
| Реализация расходов, направленных на организацию Холодного водоснабжения и (или) водоотведения населенных пунктов Хлевенского муниципального района, в том числе | 171192,595 | 54559,617 | 42500,000 | 30122,340 | 44010,638 | 46355,319 | |||||||||||
| по стимулированию программ жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий, утвержденного | 702 | 0502 | 0520800000 | 16734,918 | 16734,918 | ||||||||||||
| в части строительства, реконструкции (модернизации), приобретения объектов капитального строительства | 702 | 0502 | 27235,010 | 14935,010 | 12300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
| в части сохранения и развития имеющегося потенциала мощности централизованных систем | 702 | 0502 | 127222,667 | 22889,689 | 30200,000 | 30122,340 | 44010,638 | 46355,319 | |||||||||
Приложение 3
к подпрограмме муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и транспортного обслуживания Хлевенского муниципального района»
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы
| № п/п | Наименование подпрограмм | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||||||||||
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Подпрограмма 2 | Всего | 548848,89 | 10005,50 | 10707,50 | 12680,80 | 22915,30 | 1028,54 | 224423,16 | 79852,92 | 66746,87 | 30122,34 | 44010,64 | 46355,32 |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и транспортного обслуживания Хлевенского муниципального района » | федеральный бюджет | 2044,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2044,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| областной бюджет | 185832,40 | 2119,40 | 4893,70 | 2930,30 | 11069,70 | 0,00 | 0,00 | 11385,30 | 40175,00 | 28315,00 | 41370,00 | 43574,00 | ||
| местный бюджет | 360972,29 | 7886,10 | 5813,80 | 9750,50 | 9801,40 | 1028,54 | 224423,16 | 68467,62 | 26571,87 | 1807,34 | 2640,64 | 2781,32 | ||
Объявления







Комментарии
Оставить комментарий